Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023
URL pubblicazione: http://www.romagnaforlivese.it/avcp_dataset_2023.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8F3C6CA12
Oggetto: Manutenzione mezzi meccanici
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • officina premilcuorese srl
    CF: 04420910400
  • officina premilcuorese srl
    CF: 04420910400
CIG: Z2739A496D
Oggetto: fornitura benzina mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Supergas srl
    CF: 01561000405
  • Supergas srl
    CF: 01561000405
CIG: zc23b4d79d
Oggetto: ACQUA ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 283.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: zf93b4d7bb
Oggetto: AFFIDAMENTO GAS ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 890.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF:
  • HERA COMM SRL
    CF:
CIG: zf63882abc
Oggetto: FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 3654.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 01523050407
  • HERA SPA
    CF: 01523050407
CIG: zf33882ae8
Oggetto: FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF:
  • HERA COMM SRL
    CF:
CIG: ze53882b0e
Oggetto: FORNITURA LUCE CIMITERO E CENTRO VISITE DEL PARCO
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa
    CF: 09633951000
CIG: z073bb07a7
Oggetto: MANUTENZIONE EPULIZIA FIUME
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI FABBRI dui FABBRI BENITO E FIGLI
    CF: 02339270403
  • AUTOTRASPORTI FABBRI dui FABBRI BENITO E FIGLI
    CF: 02339270403
CIG: zda3c4281d
Oggetto: FORNITURA ARREDI WINTER SUMMER SCHOOL
Importo aggiudicato: € 47894.76
Somme liquidate: € 47894.76
Tempi di completamento: dal 07-09-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILI GIOACCHINO FABBRICA E FIGLI
    CF: 02209360409
  • MOBILI GIOACCHINO FABBRICA E FIGLI
    CF: 02209360409
CIG: ze63c6c02f
Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA
    CF: 01672880406
  • Ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA
    CF: 01672880406
CIG: zc03c6c0ba
Oggetto: FORNTURA SANITARI PER MEDICINA LAVORO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacia Ghetti Carlo
    CF: 01671150512
  • Farmacia Ghetti Carlo
    CF: 01671150512
CIG: zc13c71d29
Oggetto: SOMMA URGENZA EVENTI FRANOSI
Importo aggiudicato: € 24400.00
Somme liquidate: € 24400.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola IL CASONE di Michelacci Osca
    CF: 02485640409
  • Azienda Agricola IL CASONE di Michelacci Osca
    CF: 02485640409
CIG: z913cc8a4b
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCUOLA WINTER SUMMER
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
CIG: z0i3ce3f02
Oggetto: PAO 23
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA srl
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA srl
    CF: 02020341208
CIG: z933d438ac
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO 23
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'EMPORIO EDILE di Biondi Graziano
    CF: 03970540963
  • L'EMPORIO EDILE di Biondi Graziano
    CF: 03970540963
CIG: ze33d7beb2
Oggetto: MANUTENZIONE IMMOBILE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03308920366
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03308920366
CIG: zd43dda770
Oggetto: LAVORI PARCO FONTANALDA
Importo aggiudicato: € 7368.80
Somme liquidate: € 7368.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
CIG: z6f3dda7ab
Oggetto: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCO FONTANALDA
Importo aggiudicato: € 4831.20
Somme liquidate: € 4831.20
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
  • COOPERATIVA SOCIALE FARE DEL BENE- onlus
    CF: 03161140409
CIG: zs243dc88c
Oggetto: MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI FABBRI dui FABBRI BENITO E FIGLI
    CF: 02339270403
  • AUTOTRASPORTI FABBRI dui FABBRI BENITO E FIGLI
    CF: 02339270403
CIG: zc13dc88ec
Oggetto: SISTEMAZIONI TUBAZIONI VARIE TERRITORIO PREMILCUORE
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Camporesi Elvezio e Giardini Mauro snc viale Roma PREDAPPIO
    CF: 04107190409
  • Camporesi Elvezio e Giardini Mauro snc viale Roma PREDAPPIO
    CF: 04107190409
CIG: z633dc8914
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FORNITO
Importo aggiudicato: € 1895.22
Somme liquidate: € 1895.22
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'EMPORIO EDILE di Biondi Graziano
    CF: 03970540963
  • L'EMPORIO EDILE di Biondi Graziano
    CF: 03970540963
CIG: z743dc89bd
Oggetto: ARREDI IN LEGNO TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03308920366
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03308920366
CIG: Z6C3E030E9
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ALLA DITTA MYO S.p.A PER ACQUISTO TONER E CARTA PER UFFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 660.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z473E05214
Oggetto: intervento di soccorso a gatto randagio ferito. assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • clinica veterinaria tac porta schiavonia srl
    CF: 04599640408
  • clinica veterinaria tac porta schiavonia srl
    CF: 04599640408
CIG: Z363CF5FD3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE. ANNO 2024
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z0A3CA49AB
Oggetto: determinazione a contrattare e affidamento diretto per l'attuazione dell'intervento pa digitale 2026 next generation eu- pnc- a1.1 rafforzamento misura pnrr m1c1 - investimento 1.4:"servizi digitali e esperienza dei cittadini" -
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2023 al 06-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z633C55B48
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA TELEMATICA DEI MODELLI IVA E INTRA12 PER L'ANNO 2023. LOTTO CIG Z633C55B48 . DOTT. FABIO PORCELLINI - VIA IX FEBBRAIO N. 17 - 47121 FORLI' (FC) - P.IVA 02216430401 - C.F. PRCFBA66R08F839W
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2023 al 06-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Fabio Porcellini - Dottore Commercialista Revisore Legale
    CF: PRCFBA66R08F839W
  • Dott. Fabio Porcellini - Dottore Commercialista Revisore Legale
    CF: PRCFBA66R08F839W
CIG: Z493BD27F4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 327.03
Somme liquidate: € 327.03
Tempi di completamento: dal 06-07-2023 al 11-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: Z273BD24AC
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SQWEASY PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 502.51
Somme liquidate: € 500.30
Tempi di completamento: dal 06-07-2023 al 28-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SQWEASY S.r.l.
    CF: 02384650566
  • SQWEASY S.r.l.
    CF: 02384650566
CIG: Z473A8CB3E
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2023 al 13-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ROBERTO LAZZARETTI
    CF: LZZRRT63A03L219E
  • DITTA ROBERTO LAZZARETTI
    CF: LZZRRT63A03L219E
CIG: Z6D39EF0EF
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE 4 - LOTTI 1 E 2 - MOBILI
Importo aggiudicato: € 826.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z6639EE734
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE 4 - LOTTI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZE43B14723
Oggetto: Acquisto strumentazione informatica
Importo aggiudicato: € 822.00
Somme liquidate: € 822.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wonderbyte snc
    CF: 02601660406
  • Wonderbyte snc
    CF: 02601660406
CIG: Z6A3B14797
Oggetto: Acquisto arredi
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Theca snc
    CF: 00253570402
  • Theca snc
    CF: 00253570402
CIG: ZE03B14805
Oggetto: Acquisto strumentazione video
Importo aggiudicato: € 1352.46
Somme liquidate: € 1352.46
Tempi di completamento: dal 10-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOLUCE DI MASSIMO CAPPELLI E C. S.N.C.
    CF: 02610220408
  • NONSOLOLUCE DI MASSIMO CAPPELLI E C. S.N.C.
    CF: 02610220408
CIG: Z783B1486C
Oggetto: Acquisto impianto audio
Importo aggiudicato: € 2366.00
Somme liquidate: € 2366.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amplificazioni Lombardi di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Amplificazioni Lombardi di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z9AB148C3
Oggetto: Acquisto sedie
Importo aggiudicato: € 1508.26
Somme liquidate: € 1508.12
Tempi di completamento: dal 10-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arredamenti Petrini
    CF: 02416240402
  • Arredamenti Petrini
    CF: 02416240402
CIG: Z5D3BA4EF9
Oggetto: Amplificatore portatile a batteria
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amplificazioni Lombardi di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Amplificazioni Lombardi di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z2E3D1CE3A
Oggetto: Fornitura stagebox professionale
Importo aggiudicato: € 97.54
Somme liquidate: € 97.54
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MusicalStore2005.com Srl
    CF: 06762420724
  • MusicalStore2005.com Srl
    CF: 06762420724
CIG: ZF13D1B940
Oggetto: Fornitura strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 2921.60
Somme liquidate: € 2921.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Frignani Lorenzo Liutaio
    CF: FRGLNZ60B19D599C
  • Frignani Lorenzo Liutaio
    CF: FRGLNZ60B19D599C
CIG: Z773D1B5C8
Oggetto: Acquisto strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 2251.00
Somme liquidate: € 2251.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daniele Contu
    CF: CNADNL55C07A944X
  • Daniele Contu
    CF: CNADNL55C07A944X
CIG: ZB03D1B575
Oggetto: Fornitura strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pro Music Srl
    CF: 01592720351
  • Pro Music Srl
    CF: 01592720351
CIG: Z673D70D25
Oggetto: Fornitura computer
Importo aggiudicato: € 1475.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOLUCE DI MASSIMO CAPPELLI E C. S.N.C.
    CF: 02610220408
  • NONSOLOLUCE DI MASSIMO CAPPELLI E C. S.N.C.
    CF: 02610220408
CIG: ZA63D70D75
Oggetto: Acquisto strumenti musicali
Importo aggiudicato: € 8028.69
Somme liquidate: € 8028.69
Tempi di completamento: dal 30-11-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righetti Sas di Righetti A e C.
    CF: 00255990400
  • Righetti Sas di Righetti A e C.
    CF: 00255990400
CIG: Z083ACB302
Oggetto: FORNITURA CORONE
Importo aggiudicato: € 414.80
Somme liquidate: € 414.80
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al 22-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03766020402
  • FALEGNAMERIA E IMPRESA FUNEBRE PERINI IACOPO
    CF: 03766020402
CIG: ZF93DFFEAC
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PREMILCUORE
Importo aggiudicato: € 2475.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA REPAS LUNCH SPA
    CF: 08122660585